業務および財務等に関する資料 |
正味財産増減計算書 |
正味財産増減計算書総括表 | |||||||||||
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | |||||||||||
(単位:円) | |||||||||||
科 目 | 一般会計 | 富山市ファミリー・ サポート・センター 事業特別会計 |
ふるさと雇用再生 特別交付金 事業特別会計 |
合計 | |||||||
T一般正味財産増減の部 | |||||||||||
1経常増減の部 | |||||||||||
(1)経常収益 | |||||||||||
@基本財産運用益 | 324,692 | 0 | 0 | 324,692 | |||||||
A受取会費 | 63,673,000 | 0 | 0 | 63,673,000 | |||||||
B事業収益 | 36,234,921 | 0 | 0 | 36,234,921 | |||||||
生活安定事業収益 | 15,684,916 | 0 | 0 | 15,684,916 | |||||||
健康維持増進事業収益 | 6,782,955 | 0 | 0 | 6,782,955 | |||||||
自己啓発事業収益 | 538,450 | 0 | 0 | 538,450 | |||||||
余暇活動事業収益 | 13,228,600 | 0 | 0 | 13,228,600 | |||||||
C受託事業収益 | 0 | 0 | 4,601,456 | 4,601,456 | |||||||
D受取補助金 | 17,565,482 | 0 | 0 | 17,565,482 | |||||||
E雑収益 | 480,681 | 0 | 289 | 480,970 | |||||||
経常収益計 | 118,278,776 | 0 | 4,601,745 | 122,880,521 | |||||||
(2)経常費用 | |||||||||||
@生活安定事業費 | 48,610,628 | 0 | 0 | 48,610,628 | |||||||
共済金給付事業費 | 48,579,628 | 0 | 0 | 48,579,628 | |||||||
生活安定助成事業 | 31,000 | 0 | 0 | 31,000 | |||||||
A健康維持増進事業費 | 16,188,190 | 0 | 0 | 16,188,190 | |||||||
レクリエーション事業費 | 459,092 | 0 | 0 | 459,092 | |||||||
健康診断補助事業費 | 2,446,500 | 0 | 0 | 2,446,500 | |||||||
施設利用補助事業費 | 5,962,208 | 0 | 0 | 5,962,208 | |||||||
チケット斡旋事業費 | 7,320,390 | 0 | 0 | 7,320,390 | |||||||
B自己啓発事業費 | 2,326,030 | 0 | 0 | 2,326,030 | |||||||
教室開催費 | 560,498 | 0 | 0 | 560,498 | |||||||
施設利用補助事業費 | 1,765,532 | 0 | 0 | 1,765,532 | |||||||
C余暇活動事業費 | 16,678,699 | 0 | 0 | 16,678,699 | |||||||
レクリエーション事業費 | 966,750 | 0 | 0 | 966,750 | |||||||
施設利用補助事業費 | 1,490,900 | 0 | 0 | 1,490,900 | |||||||
チケット斡旋補助事業費 | 14,221,049 | 0 | 0 | 14,221,049 | |||||||
D会報発行事業費 | 2,671,188 | 0 | 0 | 2,671,188 | |||||||
会報発行事業費 | 2,671,188 | 0 | 0 | 2,671,188 | |||||||
E加入促進事業費 | 2,216,489 | 0 | 0 | 2,216,489 | |||||||
加入促進事業費 | 2,216,489 | 0 | 0 | 2,216,489 | |||||||
FUサポートとやまサービス向上推進事業費 | 0 | 0 | 2,413,154 | 2,413,154 | |||||||
人件費 | 0 | 0 | 1,697,273 | 1,697,273 | |||||||
サービス向上推進事業費 | 0 | 0 | 715,881 | 715,881 | |||||||
Gファミリー・サポート・センター加入促進事業費 | 0 | 0 | 2,188,591 | 2,188,591 | |||||||
人件費 | 0 | 0 | 1,743,197 | 1,743,197 | |||||||
加入促進事業費 | 0 | 0 | 445,394 | 445,394 | |||||||
H管理費 | 37,960,124 | 34,174 | 0 | 37,994,298 | |||||||
人件費 | 26,843,951 | 0 | 0 | 26,843,951 | |||||||
運営費 | 11,116,173 | 34,174 | 0 | 11,150,347 | |||||||
I他会計への繰出額 | 0 | 32,479 | 0 | 32,479 | |||||||
経常費用計 | 126,651,348 | 66,653 | 4,601,745 | 131,319,746 | |||||||
当期経常増減額 | △8,372,572 | △66,653 | 0 | △8,439,225 | |||||||
2経常外増減の部 | |||||||||||
(1)経常外収益 | |||||||||||
固定資産受贈益 | 95,687 | 95,687 | |||||||||
経常外収益計 | 95,687 | 0 | 0 | 95,687 | |||||||
(2)経常外費用 | |||||||||||
固定資産除却損 | 64,240 | 436,665 | 500,905 | ||||||||
経常外費用計 | 64,240 | 436,665 | 0 | 500,905 | |||||||
当期経常外増減額 | 31,447 | △436,665 | 0 | △405,218 | |||||||
当期一般正味財産増減額 | △8,341,125 | △503,318 | 0 | △8,844,443 | |||||||
一般正味財産期首残高 | 39,972,691 | 503,318 | 0 | 40,476,009 | |||||||
一般正味財産期末残高 | 31,631,566 | 0 | 0 | 31,631,566 | |||||||
U指定正味財産増減の部 | |||||||||||
@基本財産運用益 | 311,750 | 0 | 0 | 311,750 | |||||||
基本財産運用益 | 311,750 | 0 | 0 | 311,750 | |||||||
A一般正味財産への振替額 | △311,750 | 0 | 0 | △311,750 | |||||||
一般正味財産への振替額 | △311,750 | 0 | 0 | △311,750 | |||||||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
指定正味財産期首残高 | 44,500,000 | 0 | 0 | 44,500,000 | |||||||
指定正味財産期末残高 | 44,500,000 | 0 | 0 | 44,500,000 | |||||||
V正味財産期末残高 | 76,131,566 | 0 | 0 | 76,131,566 |